|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7221967097 |
3.2.2011 |
ZOS - plyn za február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
668.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21300518 |
3.2.2011 |
Podpora BAN, Human Resources (1.1.-31.3.2011) |
SOFTIP, a.s. BC Aruba |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11033 |
15.2.2011 |
Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
88.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201102 |
15.2.2011 |
Projekt Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova ul. |
PROTES-ASE |
30027047 |
7,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31300756 |
15.2.2011 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka, nastavovanie, zaškolenie,... |
SOFTIP, a.s. BC Aruba |
36785512 |
191.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110203 |
15.2.2011 |
Kontrola a nastavenie EZS v budove MsÚ |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
242.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10 |
15.2.2011 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2011 |
Videoštídio RIS, spol. s r. o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11111007884 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 |
Computer Press, a.s. organizačná zložka |
44351704 |
40.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220011 |
15.2.2011 |
Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3722917612 |
15.2.2011 |
Telefóny - február 2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
167.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
300100334 |
15.2.2011 |
Nájomné - kopírka Toshiba (2/2011) |
TOP SERVIS IT a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11000311 |
15.2.2011 |
MsP - výhrevné poťahy do auta |
JUMAKL, s.r.o. |
44869509 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2010107 |
15.2.2011 |
Poštové poukážky |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000506407 |
15.2.2011 |
Spracovanie PPP U - január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
5.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111 |
15.2.2011 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 12.1.2011 |
Gažovič Peter |
33442151 |
12.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100034 |
15.2.2011 |
Klub dôchodcov - dodávka tepla za január 2011 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
443.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000506934 |
15.2.2011 |
INKASO - poštovné za január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
443.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230311053 |
15.2.2011 |
ZOS - elektrina za február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
141.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
403110478 |
15.2.2011 |
Servis auta Š-Octavia NM107BI |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
338.88 EUR |