|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020203 |
1.12.2020 |
Náplň HP 953XL čierna |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
100.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200504 |
7.12.2020 |
Náplne HP 953 XL |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
100.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6470002624 |
3.2.2011 |
Tlačivá pre matriku |
Tlačiareň MV SR |
735671 |
100.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210450 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
100.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016061 |
13.4.2016 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
100.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3 |
12.3.2015 |
elektrina 3/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011527170 |
9.7.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011530696 |
7.8.2015 |
elektrina 8/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011544505 |
3.12.2015 |
zál. platba elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
683133 |
18.1.2011 |
Tlačivá Daň z nehnuteľností |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
20.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012114 |
5.10.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
100.00 EUR |