Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2016019 | 26.1.2016 | Reflexné náramky s potlačou | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA0100143 | 2.8.2016 | Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160472 | 30.8.2016 | Autopoťahy na Iveco Daily Cab | ABENA autopoťahy s.r.o. | 36229555 | 132.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016206 | 28.10.2016 | Police a skrinky do sociálnej výdajne | Ereon, s.r.o. | 45 441 944 | 132.00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 30/maj/2017 | 28.6.2017 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 | Zdeněk Otáhal a manž. | 132.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51180529/ | 3.12.2018 | služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190589/20190908 | 10.12.2019 | služby PO r. 2019 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210141 | 9.4.2021 | Tlač a distribúcia prílohy k Staroturianskemu spravodajcovi č.4/2021 - dotazník ku... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 132.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240090 | 20.3.2024 | Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012099 | 31.8.2012 | obálky DVR - opakované doručenie | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 131.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51120331 (20121824) | 7.9.2012 | Obálky B6 DVR - opak. doručenie | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 131.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019135 | 17.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196479 (0011010479) | 21.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1200270 | 14.8.2012 | Dodávka tepla za jún 2012 - Klub dôchodcov St. Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 131.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1200340 | 14.8.2012 | Dodávka tepla za júl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 131.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1200379 | 17.9.2012 | Dodávka tepla za august 2012 - Klub dôchodcov St. Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 131.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV1200423 | 8.10.2012 | Dodávka tepla v 9/2012 - Klub dôchodcov St. Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 131.32 EUR |