Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201709 8.3.2017 Oprava vozidla Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  199.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100005 22.1.2019 Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba Fox Auto Trade 312002  199.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210079 4.3.2021 Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina ELMAK, s.r.o. 36295621  199.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013145 6.5.2013 Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže KOEX-PRESS s. r. o. 34147748  199.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190671 14.1.2020 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  199.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220641 22.12.2022 Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak  BOVE s.r.o. 45404640  199.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019065 27.3.2019 Medaile na cyklistické preteky pre deti Martin Adamčík - MAAD 41452534  199.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59230004 23.3.2023 isamosprava.sk - single licencia 23.03.2023 - 23.03.2024 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717  199.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024021 9.2.2024 Zákonník práce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  199.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/šp/2015 8.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Detská organizácia Fénix 17310920  198.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230309 27.10.2023 Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. Lesotur s.r.o. 36715191  198.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2012 12.10.2012 Finančný vklad do projektu "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia",... OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201615 30.5.2016 Úhrada opravy vozidla Roomster pre opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190490 15.10.2019 Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady SOMI Systems, a.s. 36041432  198.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2020 17.6.2020 Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200249 7.7.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200309 10.8.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200342 8.9.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200384 7.10.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200449 5.11.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Nastavenia cookies