Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 022/2014 4.3.2014 Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... Ján Malárik - Autodrevocel 30 032 911  240.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Do5/kultú2014 - Doh10/kult/201 6.8.2014 Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... Remeselníci - Zeman, Zemanová, Vráblová, Tomeš, Tinka, Rojková   240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016410358 9.2.2016 Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ... Technická inšpekcia, a.s. 36653004  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016063 14.4.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... DEALS MANAGEMENT, a.s. 46160990  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 9.5.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... DEALS MANAGEMENT, a.s. 46160990  240.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016SA586 2.1.2017 Licenčná zmluva Promys soft, s.r.o. 36 276 847  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018113 26.6.2018 Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2018 MiniM, s. r. o. 36270253  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180300 (9289070003) 30.7.2018 Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 MiniM, s. r. o. 36270253  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019090 30.4.2019 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190279 13.6.2019 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv Netix Solutions, s.r.o. 43783627  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200374 30.9.2020 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 RZP, a. s. 36 331 023  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020165 20.10.2020 Zopakovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu sCOOLing, s.r.o. 46340840  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021030 2.2.2021 Rukavice latexové jednorazové pre testovanie CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210051 5.2.2021 Ochranné pomôcky - Rukavice latexové jednorazové pre testovanie CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021168 20.9.2021 Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 sCOOLing, s.r.o. 46340840  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210486 16.11.2021 Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 sCOOLing, s.r.o. 46340840  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022003 10.1.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022031 16.2.2022 Update operačného systému Linux Debian, prevernie updatov serverov JKC, s.r.o. 44310595  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220075 1.3.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220087 9.3.2022 Update operačného systému Linux Debian, prevernie updatov serverov JKC, s.r.o. 44310595  240.00 EUR 
Nastavenia cookies