Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240212 8.6.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024051 25.6.2024 Preprava z Čachtív na Čachtický hrad SECOMT-SK, s.r.o. 51856921  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240262 3.7.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006232011 19.4.2011 POa BOZP za obdobie 1-3/2011 Pyroservis a.s. OZ 30813905  239.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016090732 21.10.2016 Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP SPP, a. s. 35815256  238.92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019263 19.12.2019 Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina Metalkas, s.r.o. 27854736  238.69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020047 19.3.2020 Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  238.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 4123039185 13.12.2023 Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  238.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018017 7.2.2018 Tlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  238.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180050 (01/2018) 14.2.2018 Návrh, tlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  238.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021034 8.2.2021 Kovové známky pre psov Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá 00167878  238.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210075 1.3.2021 Známky pre psov Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá 00167878  237.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017051340 20.6.2017 Elektrika za máj 2017 SPP, a. s. 35815256  237.59 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130013 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Dom kultúry Javorina 36130125  237.51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024039 15.3.2024 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel a uličnej... Smaltovňa Holíč s.r.o. 50828843  237.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016173 7.9.2016 Objednávame u Vás farebné kopírovanie výkresov na stavbu: Cyklochodník kataster Stará Turá D COMP s.r.o. 36331040  236.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000171 14.9.2016 kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá D COMP s.r.o. 36331040  236.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400589 26.1.2015 Elektrická energia za r.2014 - garáže na ul. Hurbanova Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  236.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020228 18.12.2020 Oprava strešného okna na BD Mýtna 537/46, byt č. 8 Vladimír Černák 34549714  236.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020009 21.12.2020 Výmena skla na strešnom okne na BD 537, byt č. 8 Vladimír Černák 34549714  236.00 EUR 
Nastavenia cookies