|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51240212 |
8.6.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024051 |
25.6.2024 |
Preprava z Čachtív na Čachtický hrad |
SECOMT-SK, s.r.o. |
51856921 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240262 |
3.7.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016090732 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 stará budova a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
238.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019263 |
19.12.2019 |
Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina |
Metalkas, s.r.o. |
27854736 |
238.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
19.3.2020 |
Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
238.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4123039185 |
13.12.2023 |
Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
238.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
7.2.2018 |
Tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021034 |
8.2.2021 |
Kovové známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
238.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210075 |
1.3.2021 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
237.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051340 |
20.6.2017 |
Elektrika za máj 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
237.59 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
237.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024039 |
15.3.2024 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel a uličnej... |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
237.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016173 |
7.9.2016 |
Objednávame u Vás farebné kopírovanie výkresov na stavbu: Cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000171 |
14.9.2016 |
kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400589 |
26.1.2015 |
Elektrická energia za r.2014 - garáže na ul. Hurbanova |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
236.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020228 |
18.12.2020 |
Oprava strešného okna na BD Mýtna 537/46, byt č. 8 |
Vladimír Černák |
34549714 |
236.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020009 |
21.12.2020 |
Výmena skla na strešnom okne na BD 537, byt č. 8 |
Vladimír Černák |
34549714 |
236.00 EUR |