|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51200537 |
17.12.2020 |
Výkon pravidelnej kontroly a skúšky požiarnotechnického zariadenia |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020227 |
18.12.2020 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210090 |
8.3.2021 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021178 |
28.9.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
14.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021239 |
14.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210632 |
17.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210633 |
17.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
9.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230104 |
15.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
6.3.2017 |
Telefónne hovory za február 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2015 |
4.3.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5373032146 |
2.11.2016 |
Telefónne poplatky 10 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Holovicová Eva |
|
382.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130099 |
4.2.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č. 2/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
382.78 EUR |