Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2021036 26.11.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  24,960.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 3.2.2011 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  24,660.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 22/maj/2014 21.5.2014 Samoobslužný bufet pláž Omikron Shelf Company, s.r.o. 44 518 111  24,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018027 23.2.2018 Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá MEDIXRAY 34109188  24,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180218 25.5.2018 RTG náradie (PLK Stará Turá) MEDIXRAY s.r.o. 34109188  24,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 13.10.2014 13.10.2014 Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23,828.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014333 27.11.2014 Realizácia plynovej kotolne č.1 MŠ na Ul. Komenského, Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23,828.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2013 9.10.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  23,778.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/MAJ/HLZ/2023 27.9.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023190 4.10.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023245 12.10.2023 Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva č.5/2010 16.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá (stavebný dozor) BA-MA s.r.o. 36721395  23,160.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/maj/2018 - EXT 6.11.2018 Kúpna zmluva - 3 kusy inteligentné lavičky pre Starú Turú POWER MODE s.r.o. 50326945  22,656.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/18/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J.U.   22,292.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/19/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností M. U.   22,292.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180339/2018/31 3.9.2018 1. fakturácia podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  22,255.88 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23044 4.8.2023 Konverzia strednej školy na MsÚ - parkovacie plochy, komunikácie a chodník - II. etapa DIKRA s.r.o. 47465590  22,170.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2019 22.10.2019 Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  22,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023200 23.10.2023 Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... DIKRA s.r.o. 47465590  21,957.60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23077 20.11.2023 Dodávka a montáž komínov v rámci stavby: Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá DIKRA s.r.o. 47465590  21,957.60 EUR 
Nastavenia cookies