|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
2021036 |
26.11.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba objektu súp.č.1 na zariadenie pre... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24,960.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 |
3.2.2011 |
20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
24,660.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2014 |
21.5.2014 |
Samoobslužný bufet pláž |
Omikron Shelf Company, s.r.o. |
44 518 111 |
24,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá |
MEDIXRAY |
34109188 |
24,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180218 |
25.5.2018 |
RTG náradie (PLK Stará Turá) |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
24,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 13.10.2014 |
13.10.2014 |
Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23,828.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014333 |
27.11.2014 |
Realizácia plynovej kotolne č.1 MŠ na Ul. Komenského, Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23,828.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23,778.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023190 |
4.10.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
12.10.2023 |
Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva č.5/2010 |
16.6.2011 |
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá (stavebný dozor) |
BA-MA s.r.o. |
36721395 |
23,160.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/maj/2018 - EXT |
6.11.2018 |
Kúpna zmluva - 3 kusy inteligentné lavičky pre Starú Turú |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
22,656.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/18/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
J.U. |
|
22,292.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/19/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. U. |
|
22,292.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22,255.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23044 |
4.8.2023 |
Konverzia strednej školy na MsÚ - parkovacie plochy, komunikácie a chodník - II. etapa |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
22,170.78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/VYS/HLZ/2019 |
22.10.2019 |
Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
22,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
23.10.2023 |
Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,957.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23077 |
20.11.2023 |
Dodávka a montáž komínov v rámci stavby: Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,957.60 EUR |