|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
315093 |
12.3.2015 |
oprava kotla- ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
29.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316132 |
14.4.2016 |
oprava kotla - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
254.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230110/323112 |
24.3.2023 |
oprava kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
196.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021220 |
23.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
175.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
11.2.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190240 |
11.6.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011061 |
8.6.2011 |
Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
636.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011055 |
18.5.2011 |
Oprava kanalizácie v areáli MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200217 |
10.6.2020 |
Oprava IP kamery na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
123.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021048 |
24.2.2021 |
Oprava IP kamery na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
10.1.2020 |
Oprava IP kamery |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012128 |
23.10.2012 |
Oprava fotoaparátu |
PRO. Laika spol. s r.o |
31355218 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201639 |
4.11.2016 |
Oprava Fabia a príprava na STK |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
389.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220571 |
8.12.2022 |
Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
4,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230364/2300391 |
7.8.2023 |
Oprava elektroinštalácie ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10.50 EUR |