|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
14.1.2020 |
Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016084 |
11.5.2016 |
Oprava okna Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
4.12.2013 |
Oprava odtokových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210153 |
9.4.2021 |
Oprava odpadu umývadla a WC-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015133 |
7.7.2015 |
Oprava odpadovej kanalizácie. |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1922014 |
3.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
320.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014137 |
1.7.2014 |
Oprava odpadového potrubia. |
Ján Durec |
37022679 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
6.12.2013 |
Oprava odkvapových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34549971 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
24.6.2013 |
Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď |
Peter Šolc |
44232110 |
590.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014269 |
20.11.2014 |
Oprava Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
16.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240008 |
22.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
25.4.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220201 |
3.5.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
134.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021178 |
28.9.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023176 |
7.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230456 |
26.9.2023 |
Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |