Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020008 14.1.2020 Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011127 16.11.2011 Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  531.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016084 11.5.2016 Oprava okna Fabia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013189 4.12.2013 Oprava odtokových rín na budove mestského úradu Vladimír Černák - VEA 34548971  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210153 9.4.2021 Oprava odpadu umývadla a WC-ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  29.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015133 7.7.2015 Oprava odpadovej kanalizácie. Ján Kubiš - AQUA 30875072  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1922014 3.7.2014 Oprava odpadového potrubia. Ján Durec 37022679  320.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014137 1.7.2014 Oprava odpadového potrubia. Ján Durec 37022679  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212013 6.12.2013 Oprava odkvapových rín na budove mestského úradu Vladimír Černák - VEA 34549971  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13003 24.6.2013 Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď Peter Šolc 44232110  590.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200377 8.10.2020 Oprava Octávia. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  472.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014269 20.11.2014 Oprava Octavia NM107BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  80.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024005 16.1.2024 Oprava notebooku HP PROGMA 31036279  156.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240008 22.1.2024 Oprava notebooku HP PROGMA 31036279  156.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022083 25.4.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220201 3.5.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  134.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021178 28.9.2021 Oprava nedostupnosti VPN služieb JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210438 7.10.2021 Oprava nedostupnosti VPN služieb JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023176 7.9.2023 Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio JKC, s.r.o. 44310595  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230456 26.9.2023 Oprava nedoručovania mailov v prostredí Kerio JKC, s.r.o. 44310595  180.00 EUR 
Nastavenia cookies