|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
7.8.2015 |
plyn 8/15- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7297852346 |
3.10.2013 |
Plyn 10-11 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967113 |
3.2.2011 |
Plyn - február 2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,273.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
5.12.2017 |
Plošná izolácia v BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
21.1.2014 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 4 |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014277 |
21.7.2014 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 28 |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317020890 |
20.4.2017 |
Platba za internet za 05/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4112000517 |
26.1.2012 |
Platba za internet 1/12 v ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,132.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220101752 |
26.8.2022 |
Plastový kontajner 20 ks, hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
4,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
4.6.2013 |
Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
110.00 EUR |