Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2018 1.2.2018 Podnájom nebytových priestorov - garáž na Poliklinike TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  36.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2732/2017 20.12.2016 Podnájom nebytových priestorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015204 28.10.2015 Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ OfficeLand, s. r. o. 35843136  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/kult/2015 3.11.2015 Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ OfficeLand, s. r. o. 35843136  11.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015231 30.11.2015 Podlaha v Dennom centre seniorov RZ Design s.r.o. 45496641   1,562.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230178 9.5.2023 Podkladová doska pre ocenenia Dušan Pullman - DP interiér 44916639  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021090 27.4.2021 Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 MANOS CONSULTING, s.r.o. 46041915  1,920.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021168 20.9.2021 Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 sCOOLing, s.r.o. 46340840  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z19017 24.1.2019 Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011011 27.1.2011 Počítačová literatúra: Microsoft Windows 7 podrobná užívateľská príručka, Mistrovství... Computer Press, a.s. organizačná zložka 44351704  40.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 12 5.6.2018 Pobytový tábor pre deti s ŤZP Občianske združenie Čmelík 42137021  520.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161132 8.7.2016 Pobytový letný tábor pre 12 detí Matica slovenská 00179027  1,120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006232011 19.4.2011 POa BOZP za obdobie 1-3/2011 Pyroservis a.s. OZ 30813905  239.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171457 20.12.2017 PO+BOZP ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151108 25.11.2015 PO BOZP služby - ZOS PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  132.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020121 27.7.2020 Pneumatiky pre DHZM Stará Turá František Jankech JaKub   1,196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/017 19.12.2012 pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  799.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012170 13.12.2012 pneumatiky na automobil - ZOS - soc. Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  799.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200101999 3.4.2012 pneumatiky Matador - letné 4ks Well Tyre s.r.o. 45411450  224.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190195 16.5.2019 Plynové revízie kotla a rozvodu plynu MAPROS, s.r. o. 36339296  197.24 EUR 
Nastavenia cookies