|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2013 |
22.4.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 5/3 |
UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. |
34113843 |
180,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
19.9.2014 |
Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52014 |
19.9.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
4 998,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2 498,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
22.10.2014 |
Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18 491,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17 973,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169 917,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591 916,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274 790,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186 083,81 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214 615,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111 144,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34 354,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10 317,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73 220,32 EUR |