Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2013 22.4.2013 Nájom pozemku parc. č. 5/3 UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. 34113843  180,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014185 19.9.2014 Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52014 19.9.2014 Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  4 998,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014040 22.10.2014 Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  0,00  
Detail Faktúra došlá 2014041 22.10.2014 Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  2 498,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014036 22.10.2014 Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140003 22.10.2014 Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/OVS/HLZ/2021 29.1.2021 Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47 994,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210365 20.8.2021 Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47 994,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OVS/DOD/2021 30.6.2021 Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  18 491,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210408 17.9.2021 Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  17 973,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190058 22.11.2019 Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  169 917,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274 790,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186 083,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214 615,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111 144,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34 354,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019242 21.11.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  10 317,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73 220,32 EUR 
Nastavenia cookies