|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252.73 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/MAJ/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 63 - preložka NN el. zariadenia |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
52/MAJ/HLZ/2022 |
23.11.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 613/2 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/MAJ/HLZ/2023 |
29.3.2023 |
Preložka verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia, stavba "TN_Stará Turá,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2023 |
11.9.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132305826 |
29.9.2023 |
Prestavba obj. č. 1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
117.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294.98 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/MAJ/HLZ/2024 |
4.6.2024 |
Zriadenie vecného bremena VN a NN vedenie - žiadateľ Lidl Slovenská republika s.r.o. Bratislava |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
74.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/MAJ/DOD/2024 |
7.5.2024 |
Zriadenie vecného bremena - Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2024 |
16.5.2024 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa (mesta) do distribučnej sústavy -... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
842.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011115 |
19.10.2011 |
Postele pre ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5,556.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011140 |
28.12.2011 |
Postele a matrace |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
5,556.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
16.10.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018117 |
4.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |