|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2016 |
29.4.2016 |
Technické vybavenie k BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
29.4.2016 |
Zmena práv a povinností zmluvných strán |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
5.5.2016 |
Prenájom pozemku parc. č. 458/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
24.6.2016 |
Zmena predmetu nájmu |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201628 |
28.11.2016 |
Výstavba oporného múru na ul. Hlubockého |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
28,016.45 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/maj/2016 |
19.12.2016 |
Kúpa BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
670,417.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k zmluve |
10.1.2017 |
Zmena termínu ukončenia nájomného pomeru |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/maj/2017 |
11.8.2017 |
Parkovisko, prípojka vody a kanalizácie k BD Hlubockého 306 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201731 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
402,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201742 |
4.8.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
268,160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016211 |
2.11.2016 |
Sociálny program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016SA586 |
2.1.2017 |
Licenčná zmluva |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |