|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2015 |
11.5.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015087 |
11.5.2015 |
Služby vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
11.4.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020054 |
1.4.2020 |
Bavlna farebná- corona vírus |
Andrea Múdra-DEKOR |
40271234 |
231.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022128 |
19.7.2022 |
Dotlač knihy - RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2,694.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220391 |
26.8.2022 |
Propagačný materiál - dotlač knihy: RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
2,694.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013076 |
1.7.2013 |
Regálové skrine |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
139108020 |
25.8.2013 |
Skrine na šanóny |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
4.8.2020 |
Dezinfekcia |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/ext/2016 |
22.11.2016 |
Zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu a hospodárskej... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016122 |
20.12.2016 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
10.1.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
3.4.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
11.4.2017 |
Odborné činnosti na úseku CO a krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51110145 |
13.4.2011 |
Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |