|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021235 |
9.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1 075,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre predškolákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771,82 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
39/MAJ/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSS/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
CK Andromeda |
52139859 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
4.11.2020 |
Medicínsky ochranný overal s certifikátom |
pre Vás, s. r. o. |
52123727 |
594,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41250003 |
31.1.2025 |
Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
4 020,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
3 268,00 EUR |