Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210124 29.3.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  960,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021235 9.12.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210623 20.12.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020094 19.6.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1 075,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200275 10.7.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1 075,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021104 21.5.2021 Pomôcky pre predškolákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  725,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210304 12.7.2021 Pomôcky pre predškolákov - školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  725,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022094 4.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220238 24.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023094 15.5.2023 Pomôcky pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  771,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230235 2.6.2023 Školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  771,82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 39/MAJ/HLZ/2019 7.11.2019 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 Michal Matejka Pagáčik 52143651   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OSS/HLZ/2024 10.4.2024 Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. CK Andromeda 52139859  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020181 4.11.2020 Medicínsky ochranný overal s certifikátom pre Vás, s. r. o. 52123727  594,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019123 30.5.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190245 (6) 5.6.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019179 9.9.2019 Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190430 19.9.2019 Montáž kancelárskeho nábytku. Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  450,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41250003 31.1.2025 Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK Veacom SK s.r.o. 52004724  4 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/MAJ/HLZ/2025 5.2.2025 Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL Veacom SK s.r.o. 52004724  3 268,00 EUR 
Nastavenia cookies