|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre predškolákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
15.5.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
39/MAJ/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1570/1 |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OSS/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Zmluva o zájazde - letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
CK Andromeda |
52139859 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
4.11.2020 |
Medicínsky ochranný overal s certifikátom |
pre Vás, s. r. o. |
52123727 |
594.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022052 |
10.3.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
31.5.2022 |
Vypracovanie PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3,300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022227 |
5.12.2022 |
Parkovisko na ulici Hurbanovej - úprava výkazu výmer vrátane rozpočtu |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220034 |
3.1.2023 |
úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023049 |
14.3.2023 |
Parkovisko na Ul. Hurbanova, Stará Turá - dotlač 3 ks paré |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
120.00 EUR |