Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210046 8.2.2021 Montáž kancelárskeho nábytku. Drevoexpres,s.r.o. 43857213  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022131 1.8.2022 Montáž kuch. linky BD 380 na ul. GMRŠ, byt č. 29 Drevoexpres,s.r.o. 43857213  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022016 21.9.2022 Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 Drevoexpres,s.r.o. 43857213  108.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023126 28.6.2023 Sťahovanie a montáž nábytku Drevoexpres,s.r.o. 43857213  180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013049 17.5.2013 Výroba reflexných pásikov s erbom mesta MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. 43840175  114.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13126 27.5.2013 Výroba reflexných pásikov s erbom mesta MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. 43840175  114.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/ext/2015 2.10.2015 Finančný dar MIPP SK s.r.o. 43839231  4,950.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/maj/2018 9.5.2018 Darovacia zmluva MIPP SK s.r.o. 43839231  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017-soc. 7.4.2017 Finančný príspevok na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211900358 29.10.2019 Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov AITEC, s.r.o. 43829171  871.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024066 10.5.2024 Školské pomôcky pre prvákov AITEC, s.r.o. 43829171  1,494.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/ext/2016 (Z201615996_Z) 8.7.2016 Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... DD21 s.r.o. 43818030  1,040.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160291 (160729) 12.7.2016 Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... DD21 s.r.o. 43818030  1,040.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190025 (13471) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  639.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/ext/2019 (Z20191946_Z) 31.1.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém DD21 s.r.o. 43818030  639.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/OVS/HLZ/2019 21.11.2019 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) DD21 s.r.o. 43818030  470.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190576 2.12.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  470.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 10.6.2013 kniha A. Soldán ABC shop, s.r.o. 43800050  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150521 (1018415) 1.12.2015 Náplne HP do tlačiarne, stlačený vzduch nanoTECH s.r.o. 43798608  103.99 EUR 
Nastavenia cookies