|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210046 |
8.2.2021 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022131 |
1.8.2022 |
Montáž kuch. linky BD 380 na ul. GMRŠ, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
21.9.2022 |
Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023126 |
28.6.2023 |
Sťahovanie a montáž nábytku |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013049 |
17.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13126 |
27.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/ext/2015 |
2.10.2015 |
Finančný dar |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
4,950.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2018 |
9.5.2018 |
Darovacia zmluva |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017-soc. |
7.4.2017 |
Finančný príspevok na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1,494.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
10.6.2013 |
kniha A. Soldán |
ABC shop, s.r.o. |
43800050 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150521 (1018415) |
1.12.2015 |
Náplne HP do tlačiarne, stlačený vzduch |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
103.99 EUR |