|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201731 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
402,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201729 |
12.9.2017 |
Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20172796 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia a dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,302.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20172795 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia-návrh prechodu pre chodcov |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017230 |
14.12.2017 |
Kalendáre - Premeny Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017229 |
15.12.2017 |
Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,322.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017228 |
18.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
557.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017227 |
13.12.2017 |
Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017225 |
7.12.2017 |
zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
49.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017224 |
6.12.2017 |
Krbové kachle do Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017223 |
6.12.2017 |
Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
338.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017222 |
5.12.2017 |
Plošná izolácia v BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
4.12.2017 |
Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
217.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220082 |
8.12.2017 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220073 |
7.11.2017 |
Autobusové spojenie - október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |