Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018012 30.1.2018 väzba materiálov MsZ Kníhviazačstvo Janišová Oľga 17660815  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018011 29.1.2018 Multifunkčné zariadenie Toshiba e-STUDIO3040c (nájom) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Objednávka vyšlá 2018010 26.1.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   839.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018009 25.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,629.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018008 22.1.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180075 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce VO SK, a.s. 45 647 291  1,740.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180074 17.5.2018 Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia VO SK, a.s. 45 647 291  1,740.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018007 15.1.2018 Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  51.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180060 21.2.2018 knihárske práce - väzba materiálov MsZ Oľga Janišová - ZARSEKPRINT 17660815  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018006 15.1.2018 Napäťový adaptér k diskovému pole WD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 20.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18,113.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018005 15.1.2018 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  381.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 12.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9,656.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004649 3.10.2018 Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia PreVaK, s.r.o. 359115749  619.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004577 3.10.2018 Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. PreVaK, s.r.o. 359115749  13.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180040 23.3.2018 Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia VO SK, a.s. 45 647 291  1,740.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018004 8.1.2018 Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180039 23.3.2018 vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce VO SK, a.s. 45 647 291  1,740.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003122 9.7.2018 Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  619.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003051 9.7.2018 Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Nastavenia cookies