Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023018 31.1.2023 Oprava kotla PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023017 27.1.2023 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023016 27.1.2023 Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum T štúdio s.r.o. 34120866  15.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023015 27.1.2023 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2,232.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023014 26.1.2023 obálky a kanc.materiál CONNECT 17644429  389.61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023013 25.1.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli
JKC, s.r.o. 44310595  307.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023012 24.1.2023 Servis tlačiarní Brother Lumasol s.r.o. 47605596  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023011 19.1.2023 Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. Dom kultúry Javorina 36130125  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230102 25.1.2023 činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  176.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023010 19.1.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023009 10.1.2023 Kancelársky papier Navigator, A3 Lyreco CE, SE 35958120  126.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023008 10.1.2023 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  467.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023008 13.2.2023 stavebné práce na konverzia školy na msÚ STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  41,728.69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023007 10.1.2023 Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... ISA projekta, s.r.o 46894641  540.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023006 9.1.2023 Preprava členov komisií počas konania referenda. Lesotur s.r.o. 36715191  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023006 24.2.2023 polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005843 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  360.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005797 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  6.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023005 9.1.2023 Preprava členov komisií počas referenda. Technické služby m.p.o. 35602210  150.00 EUR 
Nastavenia cookies