|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117027592 |
28.11.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117023328 |
11.10.2017 |
internet- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021327 |
12.9.2017 |
Telefónne hovory august 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
113.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117021071 |
29.9.2017 |
Intrnet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018387 |
11.8.2017 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117017147 |
12.7.2017 |
Telefónne hovory jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
94.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117017145 |
14.7.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117010476 |
17.5.2017 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005288 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory február 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005287 |
21.3.2017 |
Internet - ZOS 3/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170015 |
4.12.2017 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - rok 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
720.00 EUR |