|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2016 |
3.8.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2015 |
15.6.2015 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
187.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext/2013 |
21.8.2013 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext./2013 |
3.6.2013 |
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní |
SYGMA Procurement spol. s r.o. |
46891757 |
2,750.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Bango |
|
366.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/2016 |
31.3.2016 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/2012 |
23.1.2012 |
Software DameWare Mini Remote Control ver. 7 (1 licencia) |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4150530161 |
15.11.2021 |
Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124020640 |
13.6.2024 |
Business internet, virtual Fax, hlas 6/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
259.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124016574 |
22.5.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 5/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
256.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124011491 |
11.4.2024 |
Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253.70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240012 |
25.6.2024 |
Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
720.84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240011 |
19.6.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 06/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240010 |
24.5.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 05/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240009 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Lubina |
311731 |
165.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
13.5.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 |
Obec Hrašné |
311634 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240007 |
13.5.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 04/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240006 |
26.3.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 03/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |