|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160528/20167142 |
13.12.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 061,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160575 (20160314) |
13.12.2016 |
Software a podpora Acronis Backup Advanced for PC (v11.5) – Renewal AAP ESD |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160565 (46300524) |
13.12.2016 |
Licencie MS SQL Server 2016 Runtime (3 pouzivatelia) pre SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160569 (411603058) |
13.12.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160574 (16700464) |
13.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 890,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316072709 |
13.12.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 1/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600448 |
13.12.2016 |
Dodávka tepla za 11/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
356,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116029157 |
12.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059215 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059219 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059212 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3791207937 |
12.12.2016 |
Telefónne poplatky za november 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201670 |
12.12.2016 |
Výkon stavebného úradu za rok 2016 |
Obec Čachtice |
00311464 |
999,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
12.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Jakub Vrábel |
|
655,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1 962,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 635,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9791150741 |
9.12.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161401 |
9.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24,00 EUR |