|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
22.6.2017 |
Predaj nehnuteľností |
Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž. |
|
49,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017108 |
22.6.2017 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
549,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2017 |
22.6.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170242 (170064) |
22.6.2017 |
Redizajn web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170241 (8150783) |
22.6.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2017-10.09.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0209000205 |
22.6.2017 |
Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie - dobrovoľní hasiči |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
21.6.2017 |
Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051340 |
20.6.2017 |
Elektrika za máj 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
237,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017106 |
20.6.2017 |
Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
308,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2017 |
20.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2679800389 |
20.6.2017 |
predplatné mesačníka Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
43,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente verejného obstarávania - operačný program Kvalita životného prostredia |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2017 |
15.6.2017 |
Výroba TV vysielania - jún 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790,00 EUR |