|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017114 |
3.7.2017 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100111 |
30.6.2017 |
Doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.14 TH |
30.6.2017 |
Zmena výšky nájomného pre rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
30.6.2017 |
Rozšírenie predmetu nájmu o časť pozemku parc. č. 5/29 |
Dušan Babrnák |
17 663 172 |
269,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017113 |
29.6.2017 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2017 |
29.6.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/50 |
Radena Roman |
|
380,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140252 (38003882) |
28.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (relaizované cez www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
670,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/ext/2017 (Z201729269_Z) |
28.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
670,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117067089 |
28.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 299,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017111 |
28.6.2017 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Požiarna zbrojnica Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 590,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017112 |
28.6.2017 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice Topolecká |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 590,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2017 |
28.6.2017 |
Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 355,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2017 |
28.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Kristína Petrechová - BELLA |
4548078981 |
599,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/maj/2017 |
28.6.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 |
Zdeněk Otáhal a manž. |
|
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150162 |
27.6.2017 |
Hygienické a ochranné prostriedky pre OS |
STC Martin |
36427993 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2017 |
27.6.2017 |
Objednávka mobilných toaliet na Staroturiansky jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2017 |
27.6.2017 |
Ručné náradie pre Staroturiansky jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
114,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017109 |
26.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 299,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017110 |
26.6.2017 |
ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201706017 |
22.6.2017 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M. - Smaltovňa |
22706461 |
43,56 EUR |