Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180160/118038 15.5.2018 Strava klienti ZOS 4/2018 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 577,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180161/8207946097 15.5.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180164/4118011519 15.5.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018070 15.5.2018 Regulačné zariadenie plynovej kotolne PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1 706,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180156 15.5.2018 Telefónne hovory za apríl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180155 15.5.2018 Oprava vodovodnej prípojky Peter Belenčiak 37022687  254,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180166 15.5.2018 Telefónne hovory za apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  114,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018071 15.5.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018072 15.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  190,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018073 15.5.2018 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  438,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180169 (0011006708) 15.5.2018 Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely Victory sport, s.r.o. 35774282  151,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018074 15.5.2018 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR Netix Solutions, s.r.o. 43783627  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018066 14.5.2018 Znalecký podusok Ing. Eva Seifertová 913068  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018068 14.5.2018 Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP Občianske združenie Čmelík 42137021  520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180163 (4101828557) 14.5.2018 Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 449,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet HUFI spol. s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180151 (20180082) 11.5.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180152 (20180092) 11.5.2018 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180150 (182805) 11.5.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Nastavenia cookies