|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800194 |
12.6.2018 |
Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180213 |
11.6.2018 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180214 |
11.6.2018 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/18/03381/001 |
11.6.2018 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180187/004289385 |
7.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180190/1800190 |
7.6.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180208 (20180107) |
7.6.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180207 (20180099) |
7.6.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180187 |
6.6.2018 |
Telefónne hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
280,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018095 |
6.6.2018 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180201 (4/2018) |
6.6.2018 |
Vystúpenie tanečníka Pavla Julényho na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
TK Jumping |
36107921 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180202 (2018/008) |
6.6.2018 |
Vystúpenie a koncert speváka Martina Haricha na podujatí - Veľký deň detí v Starej Turej |
HARIX PRODUCTION, s. r. o. |
46992014 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180203 (20180528) |
6.6.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180191 |
6.6.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program "To najlepšie od....... " pre Denné centrum seniorov... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018096 |
6.6.2018 |
Pomocné práce pri zabezpečení a organizácií podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 500,00 EUR |