|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019094 |
19.4.2019 |
Prednáška a workshop na tému UPcycling a na tému životné prostredie na SVEDOMITO FESTe |
Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) |
42425760 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019078 |
18.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019075 |
17.4.2019 |
Dokumentácia pre DHZM |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
27,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019076 |
17.4.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900142 |
17.4.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019077 |
17.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019073 |
15.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001207355 |
15.4.2019 |
Poštové služby za marec 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 060,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019074 |
15.4.2019 |
Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319015496 |
15.4.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900109 |
15.4.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
317,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019072 |
12.4.2019 |
Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001205968 |
11.4.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
11.4.2019 |
Plávajúca podlada do kancelárie . |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
399,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190146 (VF041/19) |
9.4.2019 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550,00 EUR |