|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190188 (192805) |
10.5.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190190 (82) |
10.5.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 25.4.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190191 (1900159) |
10.5.2019 |
Oprava vodovnej batérie (sekretariát) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190186 (75) |
9.5.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190184 (121113949) |
9.5.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119082 (20190097) |
9.5.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190183 (20190102) |
9.5.2019 |
Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190178 (29302312) |
7.5.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190179 (38901486) |
7.5.2019 |
Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190180 (38901485) |
7.5.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
355,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190185 (20190329) |
7.5.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019100 |
7.5.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1 400,00 EUR |