Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210479 11.11.2021 autobusové spojenie október 2021 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210480 11.11.2021 revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  190,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Traktorový náves PRONAR T663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19 831,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Čelný nakladač JOHN DEERE 543M Agroservis-Západ s.r.o. 46153 551  15 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79 898,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021211 10.11.2021 Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba realizované prostredníctvom EKS   450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/SOC/HLZ/2021 10.11.2021 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51210491 10.11.2021 Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/KP/HLZ/2021 10.11.2021 Zmluva o NFP k projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II v rámci... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  146 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80/SOC/HLZ/2021 9.11.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov    
Detail Faktúra došlá 51210478 8.11.2021 Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021060 8.11.2021 Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  2 677,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021061 8.11.2021 Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  149 816,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 8.11.2021 Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  127 759,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021063 8.11.2021 Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  27 681,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021210 8.11.2021 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  385,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2021 8.11.2021 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) JURIGA spol. s r.o. 31344194  1 149,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021226 8.11.2021 Zabezpečenie medzinárodného podujatia - 100. výročie narodenia kráľa Michala I. Servare et Manere 42072549  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202100238 7.11.2021 Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  290,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210468 5.11.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 SOFTIP, a.s., 36785512  91,32 EUR 
Nastavenia cookies