|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022013 |
24.1.2022 |
Webinár na vzdelávanie
|
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220004 |
24.1.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2022 |
24.1.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220012 |
21.1.2022 |
Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
2 829,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
21.1.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA20220004 |
20.1.2022 |
Zálohová faktúra na architektonické riešenie interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 785,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 587,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210695 |
19.1.2022 |
Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 060,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210690 |
19.1.2022 |
Vyúčtoanie dodávky plynu za rok 2021 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 183,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210691 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtna ul. - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
482,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210692 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
203,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210693 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 v HZ Stará Turá, Mýtna ul. - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
150,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210694 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtkna ul. Stará Turá - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
450,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210696 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtna ul. Stará Turá - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
492,01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/SOC/DOD/2022 |
18.1.2022 |
Zabezpečenie stravovania v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210682 |
18.1.2022 |
Strava klientov v ZOS 12/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 617,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100602 |
18.1.2022 |
Sociálny šatník - elektrika |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
8,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100592 |
18.1.2022 |
Denné centrum seniorov - elektrika 12/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,76 EUR |