|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022072 |
12.4.2022 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220162 |
11.4.2022 |
Oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV22014 |
11.4.2022 |
Prestavba ob. č. 377 internát na BD - realizácia vonkajšieho schodiska |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
2 780,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220165 |
11.4.2022 |
Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
227,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
11.4.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220149 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220150 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
314,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220152 |
11.4.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220154 |
11.4.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220166 |
11.4.2022 |
Spracovanie PPP U marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220017 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-352,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220151 |
8.4.2022 |
Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220158 |
8.4.2022 |
Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
300,00 EUR |