Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220229 12.5.2022 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  510,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/MAJ/HLZ/2022 11.5.2022 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Miroslav Biesik    
Detail Faktúra došlá FV2200190 11.5.2022 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 04/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  228,23 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200182 11.5.2022 Spotreba elektrickej energie v Dennom centre seniorov za 04/2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  25,02 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 92/EKO/HLZ/2022 11.5.2022 Darovacia zmluva na projektovú dokumentáciu Staroturanský okrášľovací spolok, o.z. 50 493 531   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/DOD/2022 10.5.2022 Nájomné a platobné podmienky na rok 2022 Lesotur s.r.o. 36715191  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/MAJ/HLZ/2022 10.5.2022 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Lidl Slovenská republika v. o. s. 35 793 783  207 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220022 10.5.2022 Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  36,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220020 10.5.2022 Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  396,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220225 10.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  952,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220216 10.5.2022 Stravovanie klientov ZOS 04/2022 Marián Paška PKP 46408754  1 668,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220221 10.5.2022 ADSL Rapid 05/2022 ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  22,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220217 10.5.2022 Telekomunikačné služby 04/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220218 10.5.2022 Maliarske práce ZOS Ladislav Kubiš 33443114  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220021 10.5.2022 Vyúčtovanie elektriny 04/2022 encare, s.r.o. 52302555  -18,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220212 10.5.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220214 10.5.2022 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 04/2022 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220213 10.5.2022 Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  223,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220224 10.5.2022 Modul Financovanie R_FIN (softvér) SOFTIP, a.s., 36785512  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5122023 10.5.2022 Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie SOFTIP, a.s., 36785512  540,00 EUR 
Nastavenia cookies