|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200144 |
15.4.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200125 |
15.4.2020 |
Rúška z bavlny |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2,418.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200143 |
15.4.2020 |
Denné centrum-dodávka tepla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
303.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200142 |
15.4.2020 |
Denné centrum-spotreba vody za obdobie 01-03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200145 |
15.4.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200149 |
16.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1,053.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200157 |
21.4.2020 |
Poštové služby 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,247.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
26.2.2020 |
Stavebné práce v BD č. 595 - byt č. 11 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200019 |
26.3.2020 |
Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
709.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200154 |
21.4.2020 |
Náplň-dezinfekcia sedátok |
Martin Krajčovič M&S Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200156 |
21.4.2020 |
Certifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16.52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
24.4.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
24.4.2020 |
Úkony stavebného úradu v roku 2019 |
Obec Čachtice |
00311464 |
605.30 EUR |