Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4124020640 13.6.2024 Business internet, virtual Fax, hlas 6/2024 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  259,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023080 17.4.2023 Spracovanie ocenení a kompletizácia k podujatiu - Ocenenie osobností mesta - Cena primátora T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  259,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012073 18.6.2012 Prenájom mobolných WC EKOTOALETY s.r.o. 35893117  260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020174 3.11.2020 Termoboxy EPP na prepravu obedov v rámci opatrovateľskej služby RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018042 4.4.2018 Bunker vo Vetešovom jarku - výmena vchodových dverí Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  260,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 521/18 17.4.2018 Zhotovenie dverí na bunkri vo Vetešovom jarku Ján Baďura, zámočnícke práce 40272851  260,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 51/MAJ/HLZ/2022 1.12.2022 Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1570/5 Michal Matejka   261,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023083 19.4.2023 Doplnenie patch panelov v racku serverovní (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  261,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230209 12.5.2023 Doplnenie patch panelov v racku serverovní pre wifi pripojenia (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  261,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200483 27.11.2020 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálna úradná elektronická tabuľa... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  261,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OVS/HLZ/2021 13.5.2021 Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  261,39 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700439 21.11.2017 Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  262,14 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900414 14.11.2019 Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  263,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000865205 18.9.2015 Inkaso - poštové služby za august 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  263,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014119 1.7.2014 Upgrade VMware, Veam JKC, s.r.o. 44310595  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140268 (20140163) 4.7.2014 Upgrade VMware ESXi 5.1 , upgrade Vmtools 5.1U2 pre všetky VM, upgrade backup SW Veeam ver.... JKC, s.r.o. 44310595  264,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014192 29.9.2014 Objednávame palivové drevo do volebných miestností v Drgonovej Doline, Papradi, Topoleckej a... Ján Malárik - Autodrvoceľ 300 32 911  264,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014192 7.10.2014 Palivové tvrdé drevo do volebných miestností v miestnych častiach, vo voľbgách konaných 15.... Malárik Ján - Autodrevoceľ 30 032 911  264,00 EUR 
Nastavenia cookies