|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210516 |
19.11.2021 |
Telekomunikačné poplatky október 2021Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210686 |
18.1.2022 |
Telekomunikačné poplatky 12/2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220065 |
17.2.2022 |
Telekomunikačné poplatky za január 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220108 |
18.3.2022 |
Telekomunikačné poplatky február 2022 Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220180 |
22.4.2022 |
Telekomunikačné poplatky marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220227 |
13.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky apríl 2022.. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
154,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
9.2.2012 |
spisové dosky so šnórkami |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
154,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120062 |
16.2.2012 |
Spisové dosky so šnórkami |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
154,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
20.2.2020 |
Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
26.2.2020 |
Stavebné práce v BD č. 595 - byt č. 11 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021044 |
4.2.2021 |
Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania |
Lukáš Magál |
43407455 |
155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210073 |
25.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
155,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
27.3.2023 |
Zborník 3. edície a Zborník 4. edície |
Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia |
51133318 |
155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150130/20151225 |
20.4.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
155,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000826286 |
14.4.2015 |
Spracovanie PPP U za mesiac marec 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
155,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160417 (36700056) |
5.10.2016 |
Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S/04-0111 |
16.3.2011 |
Fotografické a grafické práce poslanci |
STRATOS |
43908659 |
156,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
7.2.2012 |
Voľby do NR SR 2012 - nákup palivového dreva. |
Mlynek Marek |
|
156,00 EUR |