|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200130 |
9.4.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február a marec 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
1.2.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230097 |
13.3.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/MAJ/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Pripoistenie kamerového monitorovacieho systému pre MsP Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
75,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016080734 |
27.9.2016 |
Spotreba elektrickej energie za august 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
75,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3070109331 |
2.5.2017 |
aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130481 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
75,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180420 |
11.10.2018 |
Oprava PC HP Elite 7300 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
75,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2017 |
28.7.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
75,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2017 |
21.3.2017 |
dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
75,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDS5519004124 |
30.10.2019 |
Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
75,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018119 |
11.7.2018 |
Toner do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
26.1.2012 |
Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
76,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
28.2.2012 |
Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v budove MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
12.4.2012 |
Revízie elektrospotrebičov MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76,80 EUR |