Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200130 9.4.2020 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február a marec 2020 Júlia Gavačová 51088797  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023019 1.2.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230097 13.3.2023 Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/MAJ/HLZ/2020 28.2.2020 Pripoistenie kamerového monitorovacieho systému pre MsP Stará Turá Komunálna poisťovňa 31595545  75,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016080734 27.9.2016 Spotreba elektrickej energie za august 2016 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  75,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3070109331 2.5.2017 aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  75,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130481 13.12.2013 Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  75,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180420 11.10.2018 Oprava PC HP Elite 7300 Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  75,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/škol/2017 28.7.2017 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 00311791  75,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/škol/2017 21.3.2017 dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ Obec Kočovce 00 311 685  75,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FDS5519004124 30.10.2019 Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  75,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018119 11.7.2018 Toner do zariadenia Canon -4580dn TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  76,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180299 (17801594) 31.7.2018 Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  76,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003250 9.7.2015 doplatok vody za 4-6/2015-ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  76,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180305 (20180528) 2.8.2018 Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520  76,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003175 14.7.2017 doplatok -voda 1-6/2017 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  76,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117018388 14.8.2017 Telefónne hovory za júl BENESTRA, s.r.o. 46303502  76,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012011 26.1.2012 Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena COMTEC, s.r.o. 36323951  76,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012029 28.2.2012 Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v budove MsÚ Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  76,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200100 12.4.2012 Revízie elektrospotrebičov MsÚ Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  76,80 EUR 
Nastavenia cookies