|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019040 |
21.2.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190080 (10201901) |
5.3.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022114 |
13.6.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
73,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014266 |
20.11.2014 |
Predplatné casopisu Chip od 1-12/2015 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
74,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140526 |
26.11.2014 |
Predplatné casopisu Chip od 1-12/2015 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
74,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31140494 |
26.11.2014 |
predplatné CHIP 2015 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
74,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016070736 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
74,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016222 |
14.11.2016 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2017 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
74,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/MAJ/HLZ/2024 |
4.6.2024 |
Zriadenie vecného bremena VN a NN vedenie - žiadateľ Lidl Slovenská republika s.r.o. Bratislava |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
74,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/15/03381/001 |
8.6.2015 |
Hromadná licenčná zmluva na použitie hudobných diel na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/16/03381/001 |
6.6.2016 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2016 |
30.6.2016 |
Poplatky SOZA za vystúpenia na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/17/03381/001 |
12.6.2017 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2017 |
6.7.2017 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/18/03381/001 |
11.6.2018 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220034 |
14.4.2011 |
Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |