Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190606 11.12.2019 Autobusová doprava SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200397 8.10.2020 Autobusová preprava 09/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012103 13.9.2012 Výroba magnetiek s motívom mesta Stará Turá Katarína Novomestská 41884752  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2012 24.9.2012 Magnetky - mesto Stará Turá, DK Javorina Katarína Novomestská 41884752  65,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017061 13.4.2017 Tlačivá Priznanie k DZN CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190032 (02/2019) 4.2.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 Júlia Gavačová 51088797  65,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25/SOC/2013 19.3.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   65,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2013 3.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krajné na dieťa v CVČ Obec Krajné 00311715  65,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300386 21.7.2023 Služby VO energií ZP pre rok 2024 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  65,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021065 24.3.2021 Viazanie materiálov MsZ za rok 2020 FaxCopy, a.s. 35729040  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DLaF 330-21-00089 19.4.2021 Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 FaxCopy, a.s. 35729040  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2380672245 19.6.2024 Kancelársky papier LYRECO CE, SE 35958120  65,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016098 25.5.2016 Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA 44915853  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 160068 7.6.2016 Vrecia LDPE na jarmok AbeeX, s.r.o. 44915853  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200490 4.12.2020 Darčekové kupóny CADHOC UP Slovensko, s.r.o. 31396674  65,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011041 7.4.2011 Orientačné čísla SMALT K. A. M.- P. Krasňanský 22706461  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120226 (20083) 13.6.2012 Úprava programu v systéme Tangram pre www.staratura.sk: kalendár športových podujatí,... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7312485499 4.7.2012 Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 SPP - distribúcia, a.s.   66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7242562858 20.8.2012 záloha zemný plyn 8/12 -ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7317717408 7.6.2013 Plyn 6/13 - ZOS SPP, a. s. 35815256  66,00 EUR 
Nastavenia cookies