Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023067 20.3.2023 Káva August Roy zrnková 1000g Agroteam, s.r.o. 31666663  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230116 22.3.2023 Káva August Roy zrnková Agroteam, s.r.o. 31666663  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015016 16.1.2015 Mincová priehradka KRPA Slovakia, s.r.o.   48,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020123 3.8.2020 náplň do bezdotykovej dezinfekcie rúk M&J Trade 33165076  48,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200326 17.8.2020 Dezinfekcia rúk-ZOS M&J Trade 33165076  48,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220011 15.2.2011 Náklady na autobusové spojenie - január 2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220022 16.3.2011 Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122201143 11.1.2013 Autobusové spojenie - december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220010 14.2.2013 Autobusové spojenie január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130047 11.2.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220133 10.1.2014 Autobusové spojenie za december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220018 17.3.2014 Autobusové spojenie za február SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201420040 16.5.2014 Autobusové spojenie za apríl 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220136 13.1.2015 Autobusové spojenie - december 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220003 12.2.2016 Autobusové spojenie - január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180625 10.1.2019 Autobusová doprava za december 2018 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190663 10.1.2020 Autobusová doprava 12/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200067 3.3.2020 Tlačivá. Centrum polygrafických služieb 42272360  48,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská VP/12/03381/001 3.7.2012 Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Staroturiansky jarmok SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  48,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121120749 3.7.2012 poplatok pre SOZA, Staroturiansky jarmok - koncerty na Námestí slobody SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  48,72 EUR 
Nastavenia cookies