|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
2.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2022 |
8.2.2022 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4716/1,2 v k. ú.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022153 |
24.8.2022 |
Znalecký posudok na pozemok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.1.2011 |
Rozšírený súbor za 1.1.-31.1.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.4.2011 |
Kablova televizia spoločnosť UPC rozšírený súbor za obdobie 1.4-30.6.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
25.1.2012 |
Rozšírený súbor UPC za 1-3/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.7.2012 |
Rozšírený súbor UPC 7-9 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
9.7.2013 |
Rozšírený súbor 7-9.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014298 |
15.12.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora pre "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140595 (1412106) |
16.12.2014 |
Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400457 |
7.11.2014 |
občasná obsluha kotla+ opravy - ZOS10/14 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
50,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/škol/2018 |
9.4.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012133 |
29.10.2012 |
Konfigurácia mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
50,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120496 (601200703) |
17.12.2012 |
Úprava prístupu na poštovom serveri |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
51,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
15.1.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51,00 EUR |