|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
59220008 |
30.6.2022 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230232 |
2.6.2023 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2023 - 5/2024) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230274/2023281 |
26.6.2023 |
doplatok SAZA ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59240005 |
27.5.2024 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2024 - 5/2025) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120384 |
17.4.2012 |
väzba materiálov zo zasadnutí a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011028 |
15.2.2011 |
Športové poháre |
Champion s.r.o. |
35726105 |
33,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190327 |
10.7.2019 |
Telefonické hovory jún 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8291716612 |
11.10.2021 |
ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021131 |
21.7.2021 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - obchodná verejná súťaž |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021340 |
17.8.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres - verejná obchodná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220060 |
15.2.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200408 |
14.9.2022 |
Spotreba elektrickej energie 08/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001699 |
9.4.2015 |
Vodné stočné 1-3. 2015 D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
34,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190412/190332 |
1.10.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210697 |
27.1.2022 |
Plyn za rok 2021 ZH Mýtna ul., Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600048 |
10.3.2016 |
oprava WC a úprava prahu - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024025 |
14.2.2024 |
|
nobio, s. r. o. |
52304663 |
34,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
18.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2017 |
20.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,36 EUR |