Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190074 (011/2019) 5.3.2019 Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018020 16.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180059 (12/2018) 26.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018030 28.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180074 (18/2018) 7.3.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019036 25.2.2019 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220359 16.8.2022 Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... Dubník Club, s.r.o. 36686433  325.25 EUR 
Detail Faktúra došlá FV230206 11.5.2023 Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá Fulltech, s.r.o. 44588801  359.69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023063 31.3.2023 Sledovanie záplavy serverovní Fulltech, s.r.o. 44588801  359.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 4724949632 14.4.2011 Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  162.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000520154 14.4.2011 Slovenská pošta za obdobie 3/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  837.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001012674 11.4.2017 Slovenská pošta- spracovanie poštového peňažného poukazu za marec Slovenská pošta,a.s., 36631124  7.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2019 12.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51120352 (12300075) 21.9.2012 Sluchátko Canon s držiakom TEL6KIT TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  28.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220007 13.1.2022 Služby ADSL január 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210502 15.11.2021 Služby ADSL, Virtual Fax, Hlas november 2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024083 11.4.2024 Služby BOZP a OPP 03/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024114 6.6.2024 Služby BOZP a OPP 05/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023165 8.8.2023 Služby BOZP a OPP 07/2023 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024055 11.3.2024 Služby BOZP a OPP 2/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Nastavenia cookies