|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200213 |
10.6.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200493 |
7.12.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac november 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017227 |
13.12.2017 |
Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
25.11.2022 |
servisná prehliadka kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
385.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021242 |
20.12.2021 |
servisná prehliadka kotlov- revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200424 |
26.10.2020 |
Servisná prehliadka Nissan . |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220595 |
8.12.2022 |
Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
268.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014251 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
210.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018178 |
15.10.2018 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 120000 km. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62015194 |
29.9.2015 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 40000km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
249.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016096 |
25.5.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o. prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62016106 |
3.6.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
318.54 EUR |