|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024051 |
25.6.2024 |
Preprava z Čachtív na Čachtický hrad |
SECOMT-SK, s.r.o. |
51856921 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
5.3.2012 |
Preprávky |
Myjavská obchodná agentúra |
36312479 |
28.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120095 |
13.3.2012 |
Preprávky - voľby 2012 |
Myjavská obchodná agentúra |
36312479 |
28.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240231 |
10.6.2024 |
Prepravné náklady k oprave čerpadla |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
195.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6220213 |
7.11.2022 |
Prepravné pre seniorov - DCS |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
6.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 5 vrstvový |
OBALNET.sk |
|
201.01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024077 |
31.5.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240226 |
17.6.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
648.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240243 |
20.6.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému (dodatočné... |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012094 |
9.8.2012 |
Preškolenie zamestnancov k modulu Správa registratúry v MIS-AIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021188 |
8.10.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023100 |
22.5.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230318 |
12.7.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
6.2.2024 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení v budove MsÚ |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
127.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20018 |
29.9.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
56,130.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/VYS/HLZ/2020 |
8.1.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214,300.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č.25112013 |
3.12.2013 |
Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
14,585.00 EUR |