|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210698 |
27.1.2022 |
Plyn za rok 2021 HZ Mýtna ul., Stará Turá - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
380.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210697 |
27.1.2022 |
Plyn za rok 2021 ZH Mýtna ul., Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2,063.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7246921296 |
18.1.2011 |
Plyn, 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,714.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 13.10.2014 |
13.10.2014 |
Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23,828.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/ST/2016 |
27.7.2016 |
Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71,176.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
27.7.2020 |
Pneumatiky pre DHZM Stará Turá |
František Jankech JaKub |
|
1,196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151108 |
25.11.2015 |
PO BOZP služby - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171457 |
20.12.2017 |
PO+BOZP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161132 |
8.7.2016 |
Pobytový letný tábor pre 12 detí |
Matica slovenská |
00179027 |
1,120.00 EUR |