|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1052402219 |
22.5.2024 |
El. energia 05/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
19.6.2024 |
El. energia 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
671.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300474 |
20.9.2023 |
El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,439.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300545 |
19.10.2023 |
El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,527.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300753 |
23.1.2024 |
El. energia 12/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
711.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,542.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230217 |
15.5.2023 |
El. energia apríl/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1072300052 |
24.1.2024 |
El. energia dobropisované obdobie 1.1.2023-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-899.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230102 |
13.3.2023 |
El. energia február 2023- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300605 |
16.11.2023 |
El. energia za 10/2023 - Gen. M.R. Štefánika 375/63 pre kanceláske účely |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,352.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300375 |
14.7.2023 |
El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
931.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200070 |
4.3.2020 |
Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190401 |
4.9.2019 |
Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|