Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1052402219 22.5.2024 El. energia 05/2024 encare, s.r.o. 52302555  1,542.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400286 19.6.2024 El. energia 05/2024 Technotur s.r.o. 36704482  671.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300474 20.9.2023 El. energia 08/2023 MSÚ 375/63 Technotur s.r.o. 36704482  1,439.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300545 19.10.2023 El. energia 09/2023 Gen. M.R:Štefánika 375/63 Technotur s.r.o. 36704482  1,527.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300753 23.1.2024 El. energia 12/2023 MSÚ Technotur s.r.o. 36704482  711.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052308057 13.12.2023 El. energia 12/23 encare, s.r.o. 52302555  1,542.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230217 15.5.2023 El. energia apríl/2023 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1072300052 24.1.2024 El. energia dobropisované obdobie 1.1.2023-30.4.2023 encare, s.r.o. 52302555  -899.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230102 13.3.2023 El. energia február 2023- denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300605 16.11.2023 El. energia za 10/2023 - Gen. M.R. Štefánika 375/63 pre kanceláske účely Technotur s.r.o. 36704482  1,352.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300303 21.6.2023 el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  479.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300375 14.7.2023 El.energia za 06/2023 Gen. M.R. ŠTefánika 375/63 - pre kancelárske účely TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  931.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190487 10.10.2019 Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. SPP, a. s. 35815256  115.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190677 16.1.2020 Elektr. en. MsÚ 12/2019. SPP, a. s. 35815256  593.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200580 14.1.2021 Elektr. energia 12/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  332.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 8402499536 15.3.2019 Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 SPP, a. s. 35815256  147.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017081331 21.9.2017 Elektrická energia za august SPP, a. s. 35815256  186.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200070 4.3.2020 Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 8822690192 6.3.2019 Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190401 4.9.2019 Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. SPP, a. s. 35815256   
Nastavenia cookies