Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180446/474387000 25.10.2018 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190078/882269188 12.3.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000320982 9.7.2019 Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Distribúcia SPP, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190355/8764749363 13.8.2019 Elektrina ZOS 7/19 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190447/8842223041 8.10.2019 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190523/8803532592 7.11.2019 zál. platba elektriny ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200071/8716556357 18.3.2020 Plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000442192 27.6.2022 poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Distribúcia SPP, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230055/8400139505 14.3.2024 Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  -2 063,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240016/8698584934 14.3.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  382,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240028/8727556746 14.3.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  382,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240067/8611630157 14.3.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240275/8611799371 15.7.2024 Plyn Zos - zál platba Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240380/8640902562 16.9.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240430/87278999477 15.10.2024 SPP Plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54240022/8436834391 23.1.2025 Preplatok plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  -1 474,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250010/8718360118 30.1.2025 zál. fa. plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  389,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250065/8728112967 3.3.2025 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  389,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014089 30.5.2014 Držiak na projekčné plátno DJ STEEL s.r.o. 44229071  50,00 EUR 
Nastavenia cookies