|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2 063,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240275/8611799371 |
15.7.2024 |
Plyn Zos - zál platba |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240430/87278999477 |
15.10.2024 |
SPP Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54240022/8436834391 |
23.1.2025 |
Preplatok plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-1 474,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250010/8718360118 |
30.1.2025 |
zál. fa. plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250065/8728112967 |
3.3.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014089 |
30.5.2014 |
Držiak na projekčné plátno |
DJ STEEL s.r.o. |
44229071 |
50,00 EUR |